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更新日:2025年12月18日

令和8年度当初予算の要求概要

令和8年度当初予算の要求概要(PDF:100KB)

一般会計

特別会計

企業特別会計

※会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。

 1 一般会計

一般会計予算要求総額 1兆642億円(対前年度当初予算+523億円、増減率+5.2% )

一般会計当初予算額の推移

平成28年度 8,757億円 (対前年度+62億円、+0.7%)
平成29年度 8,626億円 (対前年度△131億円、△1.5%)
平成30年度 8,464億円 (対前年度△162億円、△1.9%)
令和元年度 8,860億円 (対前年度+396億円、+4.7%)
令和2年度 9,477億円 (対前年度+617億円、+7.0%)
令和3年度 1兆423億円 (対前年度+946億円、+10.0%)
令和4年度 1兆849億円 (対前年度+426億円、+4.1%)
令和5年度 1兆456億円 (対前年度△393億円、△3.6%)
令和6年度 9,991億円 (対前年度△465億円、△4.4%)
令和7年度 1兆119億円 (対前年度+127億円、+1.3%)

※単位未満四捨五入により差引が一致しない箇所があります

対前年度増減額が大きい部局

  • 教育委員会

教育職員給与費、特別支援学校施設整備事業費の増など

(+196億円、+10.5%)

  • 健康福祉部
社会保障関係費、地域医療介護総合確保基金事業費の増など (+110億円、+7.8%)
  • 県民文化部
社会保障関係費、高等学校等就学支援事業交付金の増など (+82億円、+19.7%)
  • 産業労働部
中小企業融資制度資金貸付金の減など (△43億円、△3.1%)

部局別要求概要

部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

区分 令和8年度要求額
(A)
(千円)
令和7年度当初予算額(B)
(千円)
差引増減
(C)=(A-B)
(千円)
(C)/(B)

(%)
危機管理部 2,045,442 4,872,984 △ 2,827,542 △ 58.0
企画振興部 19,743,671 15,522,334 4,221,337 + 27.2
総務部 260,712,579 259,010,851 1,701,728 + 0.7
県民文化部 49,659,096 41,475,127 8,183,969 +19.7
健康福祉部 152,233,171 141,194,793 11,038,378 +7.8
環境部 6,536,138 5,501,337 1,034,801 + 18.8
産業労働部 135,971,584 140,309,581 △ 4,337,997 △ 3.1
観光スポーツ部 6,252,565 3,917,282 2,335,283 + 59.6
農政部 32,603,639 29,757,085 2,846,554 + 9.6
林務部 18,630,017 15,047,039 3,582,978 + 23.8
建設部 117,558,743 118,382,308 △ 823,565 △ 0.7
警察本部 52,307,595 47,448,866 4,858,729 + 10.2
教育委員会 206,764,816 187,177,210 19,587,606 + 10.5
各局 3,161,724 2,240,455 921,269 + 41.1
合計 1,064,180,780 1,011,857,252 52,323,528 +5.2

 2 特別会計

区分 令和8年度要求額
(A)
(千円)
令和7年度当初予算額(B)
(千円)
差引増減
(C)=(A-B)
(千円)
(C)/(B)

(%)
公債費 249,192,394 248,892,467 299,927 + 0.1
母子父子寡婦福祉資金貸付金 257,251 443,573 △186,322 △42.0
心身障害者扶養共済事業費 466,999 468,642 △ 1,643 △ 0.4
(独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 3,997,514 4,592,244 △ 594,730 △ 13.0
国民健康保険 178,080,117 175,792,526 2,287,591 + 1.3
小規模企業者等設備導入資金 330,838 333,637 △ 2,799 △ 0.8
農業改良資金 33,639 47,217 △13,578 △ 28.8
漁業改善資金 1,160 1,652 △492 △ 29.8
県営林経営費 318,639 350,358 △31,719 △ 9.1
林業改善資金 57,435 60,201 △ 2,766 △ 4.6
高等学校等奨学資金貸付金 67,727 66,024 1,703 + 2.6
合計 432,803,713 431,048,541 1,755,172 + 0.4

 3 企業特別会計

区分 令和8年度要求額
(A)
(千円)
令和7年度当初予算額(B)
(千円)
差引増減
(C)=(A-B)
(千円)
(C)/(B)

(%)
総合リハビリテーション事業 1,871,456 1,877,279 △ 5,823 △ 0.3
流域下水道事業 20,132,204 20,481,676 △349,472 △ 1.7
電気事業 13,341,377 14,827,298 △1,485,921 △ 10.0
水道事業 10,961,391 10,850,973 110,418 + 1.0
合計 46,306,428 48,037,226 △1,730,798 △ 3.6

事業改善シート

事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。

危機管理部 企画振興部 総務部 県民文化部 健康福祉部
環境部 産業労働部 観光スポーツ部 農政部 林務部
建設部 警察本部 教育委員会 会計局 議会事務局
監査委員事務局 人事委員会事務局 労働委員会事務局 企業局  

予算要求に対する御意見・御要望

この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。

令和8年度当初予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ令和8年1月16日(金曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)

ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」からも御意見・御要望を送信することができます。

 

関連リンク

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お問い合わせ

総務部財政課

電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

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