ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算の要求概要
ここから本文です。
更新日:2025年12月18日
一般会計 |
特別会計 |
企業特別会計 |
※会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。
| 一般会計予算要求総額 | 1兆642億円(対前年度当初予算+523億円、増減率+5.2% ) |
| 平成28年度 | 8,757億円 | (対前年度+62億円、+0.7%) |
| 平成29年度 | 8,626億円 | (対前年度△131億円、△1.5%) |
| 平成30年度 | 8,464億円 | (対前年度△162億円、△1.9%) |
| 令和元年度 | 8,860億円 | (対前年度+396億円、+4.7%) |
| 令和2年度 | 9,477億円 | (対前年度+617億円、+7.0%) |
| 令和3年度 | 1兆423億円 | (対前年度+946億円、+10.0%) |
| 令和4年度 | 1兆849億円 | (対前年度+426億円、+4.1%) |
| 令和5年度 | 1兆456億円 | (対前年度△393億円、△3.6%) |
| 令和6年度 | 9,991億円 | (対前年度△465億円、△4.4%) |
| 令和7年度 | 1兆119億円 | (対前年度+127億円、+1.3%) |
※単位未満四捨五入により差引が一致しない箇所があります
|
教育職員給与費、特別支援学校施設整備事業費の増など |
(+196億円、+10.5%) |
|
社会保障関係費、地域医療介護総合確保基金事業費の増など | (+110億円、+7.8%) |
|
社会保障関係費、高等学校等就学支援事業交付金の増など | (+82億円、+19.7%) |
|
中小企業融資制度資金貸付金の減など | (△43億円、△3.1%) |
部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
| 区分 | 令和8年度要求額 (A) (千円) |
令和7年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 危機管理部 | 2,045,442 | 4,872,984 | △ 2,827,542 | △ 58.0 |
| 企画振興部 | 19,743,671 | 15,522,334 | 4,221,337 | + 27.2 |
| 総務部 | 260,712,579 | 259,010,851 | 1,701,728 | + 0.7 |
| 県民文化部 | 49,659,096 | 41,475,127 | 8,183,969 | +19.7 |
| 健康福祉部 | 152,233,171 | 141,194,793 | 11,038,378 | +7.8 |
| 環境部 | 6,536,138 | 5,501,337 | 1,034,801 | + 18.8 |
| 産業労働部 | 135,971,584 | 140,309,581 | △ 4,337,997 | △ 3.1 |
| 観光スポーツ部 | 6,252,565 | 3,917,282 | 2,335,283 | + 59.6 |
| 農政部 | 32,603,639 | 29,757,085 | 2,846,554 | + 9.6 |
| 林務部 | 18,630,017 | 15,047,039 | 3,582,978 | + 23.8 |
| 建設部 | 117,558,743 | 118,382,308 | △ 823,565 | △ 0.7 |
| 警察本部 | 52,307,595 | 47,448,866 | 4,858,729 | + 10.2 |
| 教育委員会 | 206,764,816 | 187,177,210 | 19,587,606 | + 10.5 |
| 各局 | 3,161,724 | 2,240,455 | 921,269 | + 41.1 |
| 合計 | 1,064,180,780 | 1,011,857,252 | 52,323,528 | +5.2 |
| 区分 | 令和8年度要求額 (A) (千円) |
令和7年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 公債費 | 249,192,394 | 248,892,467 | 299,927 | + 0.1 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 257,251 | 443,573 | △186,322 | △42.0 |
| 心身障害者扶養共済事業費 | 466,999 | 468,642 | △ 1,643 | △ 0.4 |
| (独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 | 3,997,514 | 4,592,244 | △ 594,730 | △ 13.0 |
| 国民健康保険 | 178,080,117 | 175,792,526 | 2,287,591 | + 1.3 |
| 小規模企業者等設備導入資金 | 330,838 | 333,637 | △ 2,799 | △ 0.8 |
| 農業改良資金 | 33,639 | 47,217 | △13,578 | △ 28.8 |
| 漁業改善資金 | 1,160 | 1,652 | △492 | △ 29.8 |
| 県営林経営費 | 318,639 | 350,358 | △31,719 | △ 9.1 |
| 林業改善資金 | 57,435 | 60,201 | △ 2,766 | △ 4.6 |
| 高等学校等奨学資金貸付金 | 67,727 | 66,024 | 1,703 | + 2.6 |
| 合計 | 432,803,713 | 431,048,541 | 1,755,172 | + 0.4 |
| 区分 | 令和8年度要求額 (A) (千円) |
令和7年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 総合リハビリテーション事業 | 1,871,456 | 1,877,279 | △ 5,823 | △ 0.3 |
| 流域下水道事業 | 20,132,204 | 20,481,676 | △349,472 | △ 1.7 |
| 電気事業 | 13,341,377 | 14,827,298 | △1,485,921 | △ 10.0 |
| 水道事業 | 10,961,391 | 10,850,973 | 110,418 | + 1.0 |
| 合計 | 46,306,428 | 48,037,226 | △1,730,798 | △ 3.6 |
事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
| 危機管理部 | 企画振興部 | 総務部 | 県民文化部 | 健康福祉部 |
| 環境部 | 産業労働部 | 観光スポーツ部 | 農政部 | 林務部 |
| 建設部 | 警察本部 | 教育委員会 | 会計局 | 議会事務局 |
| 監査委員事務局 | 人事委員会事務局 | 労働委員会事務局 | 企業局 |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
令和8年度当初予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ令和8年1月16日(金曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)
「ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」からも御意見・御要望を送信することができます。
|
関連リンク |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください