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更新日:2019年12月19日

令和2年度当初予算の要求概要

令和2年度当初予算の要求概要(PDF:216KB)

○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計
(会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます) 

1 一般会計

◎一般会計予算要求総額 9,439億円(対前年度当初予算 +580億円 増減率 +6.5%)

(一般会計当初予算額の推移)

平成22年度 8,615億円(+293 +3.5%) 平成27年度 8,695億円(+204 +2.4%)
平成23年度 8,464億円(△151 △1.8%) 平成28年度 8,757億円(+ 62 +0.7%)
平成24年度 8,412億円(△ 52 △0.6%) 平成29年度 8,626億円(△131 △1.5%)
平成25年度 8,299億円(△113 △1.3%) 平成30年度 8,464億円(△162 △1.9%)
平成26年度 8,491億円(+192 +2.3%) 令和元年度 8,860億円(+396 +0.7%)

 

◇対前年度増減の大きい部局

[建設部] 公共事業費の増など (+338 +26.0%)
[総務部] 地方消費税清算金、地方消費税市町村交付金の増など (+167  +7.3%)
[県民文化部] 信濃美術館本館建設費、文化会館改修費の増など (+97 +25.2%)
[健康福祉部] 地域医療介護総合確保事業費、後期高齢者医療給付費の増など (+57  +4.4%)
[産業労働部] 中小企業融資制度資金貸付金の減など (△159 △27.8%)

 

【参考】

  • 災害復旧、防災・減災対策の推進による公共事業費の増(+363 +26.7%)

<内訳>

  • 直轄事業負担金 278億円(+91 +48.7%)
  • 災害復旧費 216億円(+161 +292.7%)
  • 補助公共事業費 1,056億円(+108 +11.4%)
  • 県単独事業費 174億円(+3 +1.8%)
  • 消費税率の引上げに伴う地方消費税清算金、地方消費税市町村交付金の増(+157 +20.8%)

<内訳>

  • 清算金 428億円(+80 +22.9%)
  • 市町村交付金 485億円(+77 +18.9%)

 

部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

                    (単位:千円、%)

区分 令和2年度要求額
(A)
令和元年度当初予算額
(B)
差引増減
(C)(A-B)
(C)/(B)
危機管理部 4,066,492 1,875,061 2,191,431 +116.9
企画振興部 10,002,255 11,097,339 △ 1,095,084 △9.9
総務部 247,219,368 230,485,549 16,733,819 +7.3
県民文化部 48,419,673 38,681,974 9,737,699 +25.2
健康福祉部 133,984,363 128,284,704 5,699,659 +4.4
環境部 6,197,596 5,650,118 547,478 +9.7
産業労働部 41,447,531 57,383,336 △ 15,935,805 △27.8
観光部 897,441 905,346 △ 7,905 △0.9
農政部 31,789,922 29,423,104 2,366,818 +8.0
林務部 17,818,517 15,551,538 2,266,979 +14.6
建設部 163,789,741 130,039,006 33,750,735 +26.0
警察本部 46,262,806 43,777,927 2,484,879 +5.7
教育委員会 190,002,335 190,795,988 △ 793,653 △0.4
各局 2,031,743 2,022,120 9,623 +0.5
合計 943,929,783 885,973,110 57,956,673 +6.5

 

2 特別会計

                         (単位:千円、%)

区分 令和2年度要求額
(A)
令和元年度当初予算額
(B)
差引増減
(C)(A-B)
(C)/(B)
公債費 287,611,702 299,481,652 △ 11,869,950 △4.0
母子父子寡婦福祉資金貸付金 437,650 411,381 26,269 +6.4
心身障害者扶養共済事業費 466,593 461,896 4,697 +1.0
(独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 5,120,507 4,151,058 969,449 +23.4
国民健康保険 181,355,849 183,207,739 △ 1,851,890 △1.0
小規模企業者等設備導入資金 346,711 1,332,410 △ 985,699 △74.0
農業改良資金 58,594 51,296 7,298 +14.2
漁業改善資金 5,132 5,092 40 +0.8
県営林経営費 408,894 336,774 42,120 +11.5
林業改善資金 153,718 75,749 77,969 +102.9
高等学校等奨学資金貸付金 123,879 135,964 △ 12,085 △8.9
合計 476,089,229 489,681,011 △ 13,591,782  △2.8

 

3 企業特別会計

                    (千円、%)

区分 令和2年度要求額
(A)
令和元年度当初予算額
(B)
差引増減
(C)(A-B)
(C)/(B)
流域下水道事業  27,482,733 16,607,158  10,875,575 +65.5
電気事業  7,693,845 7,423,575 270,270 +3.6
水道事業 9,833,685  9,666,457 167,228 +1.7
合計 45,010,263  33,697,190 11,313,073  +33.6

 

 


 

 この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。

 

※ 予算に関する地域振興局長からの提案、意見等の反映状況についてはこちらをご覧ください。

※ 政策対話における意見等への対応についてはこちらをご覧ください。

※ 事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。 

危機管理部 企画振興部 総務部 県民文化部 健康福祉部
環境部 産業労働部 観光部 農政部 林務部
建設部 警察本部 教育委員会 会計局 議会事務局
監査委員
事務局
人事委員会
事務局
労働委員会
事務局
企業局  

事業改善シートの事業番号(6桁)は、次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○

 

 

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電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

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