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更新日:2013年7月3日

平成23年度当初予算の要求概要

◎一般会計予算要求総額 8,590億円 (前年度当初比99.7%)

(一般会計当初予算額の推移)  
平成15年度  9,357億円( 93.1%)  平成19年度 8,462億円(102.6%)
平成16年度  8,757億円( 93.6%)  平成20年度 8,331億円( 98.4%)
平成17年度  8,528億円( 97.4%)  平成21年度 8,322億円( 99.9%)
平成18年度  8,250億円( 96.7%)  平成22年度 8,615億円(103.5%)
   

 対前年度増減の大きい部局

<増加>  
健康福祉部:社会福祉施設整備、社会保障費の増など 107.4%
建設部:県単独公共事業、新幹線建設負担金の増など 104.4%
<減少>  
企画部:国勢調査の終了による減など  86.2%
商工労働部:企業向け融資の減など  87.8%
農政部:補助公共事業の減など  90.2%
   

 公共事業費(補助、県単独)の要求状況

  補助公共事業費  99.0%(H23:703億円 H22:710億円)
県単独公共事業費  116.8%(H23:188億円 H22:161億円)
 
 

 この要求概要は現時点での各部局からの要求内容を取りまとめたものです。今後、国の地方財政対策、予算措置の状況や県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。

  ※今後、国の制度変更等に伴い、予算案の内容が要求時のものと大幅に変わる可能性があります。

 

 

(PDF:222KB)

平成23年度当初予算の要求概要(PDF:222KB)

 ○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)

1 一般会計

部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

 (単位:千円、%)

区分

23年度要求額
(A)

22年度当初予算額
(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

危機管理部

1,071,696

1,087,653

△ 15,957

98.5

企画部

5,134,983

5,960,207

△ 825,224 

86.2

総務部

232,644,447

239,057,924

△ 6,413,477 

97.3

健康福祉部

138,352,410

128,817,304

9,535,106

107.4

環境部

5,517,271

5,375,110

142,161

102.6

商工労働部

85,380,504

97,234,051

△ 11,853,547 

87.8

観光部

965,681

936,522

29,159

103.1

農政部

23,320,019

25,863,985

△ 2,543,966 

90.2

林務部

18,430,418

18,828,211

△ 397,793 

97.9

建設部

110,983,476

106,285,534

4,697,942

104.4

警察本部

44,761,113

44,008,347

752,766

101.7

教育委員会

190,495,186

186,187,202

4,307,984

102.3

各局

1,940,634

1,896,360

44,274

102.3

合計

858,997,838

861,538,410

△ 2,540,572 

99.7

2 特別会計

 (単位:千円、%)

区分 23年度要求額
(A)
22年度当初予算額
(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

公債費

196,605,112 220,274,988 △ 23,669,876 89.3

市町村振興資金
貸付金

738,623 747,580 △ 8,957 98.8

母子寡婦福祉資金
貸付金

461,958 389,298 72,660 118.7

心身障害者扶養
共済事業費

465,490 442,862 22,628 105.1

(独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金

5,320,542 6,389,531 △ 1,068,989 83.3

流域下水道事業費

11,821,434 12,468,161 △ 646,727 94.8

小規模企業者等
設備導入資金

386,402 504,521 △ 118,119 76.6

農業改良資金

254,695 391,294 △ 136,599 65.1

漁業改善資金

7,263 6,900 363 105.3

県営林経営費

347,738 373,915 △ 26,177 93.0

林業改善資金

146,157 149,716 △ 3,559 97.6
高等学校等奨学
資金貸付金
279,907 276,469 3,438 101.2

合計

216,835,321 242,415,235 △ 25,579,914 89.4

3 企業特別会計

 (単位:千円、%)

区分 23年度要求額
(A)
22年度当初予算額
(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

電気事業

4,617,007 4,377,821 239,186 105.5

水道事業

8,637,171 8,537,272 99,899 101.2
合計 13,254,178 12,915,093 339,085 102.6

主な見直し事業(案)(PDF:35KB)

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お問い合わせ

総務部財政課

電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

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